| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RADIADORES ERECHIM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: llimpeza conserto e testes radiador MB2730 | 880,00 | 880,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: llimpeza conserto e testes radiador MB2730 | 880,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/645; | 880,00 | ||
| 23/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2025 RADIADORES ERECHIM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 7405 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||