Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
cinta 10 ton
Finalidade: Cinta para elevação 10t |
735,08 |
2.205,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
cinta 10 ton
Finalidade: Cinta para elevação 10t |
2.205,24 |
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17/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/425699; |
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2.205,24 |
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TOTAL |
2.205,24 |
2.205,24 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.205,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2025 |
26,46 |
3802/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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26,46 |
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