| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3182 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 0,00 | 518,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 | 518,40 | ||
| 24/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025 | 518,40 | ||
| 30/04/2025 | Pagamento de Empenho 3182/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,40 | ||
| TOTAL | 518,40 | 518,40 | 518,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||