Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PGTO MES ABRIL 2025 |
10.813,63 |
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| 24/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO
04/2025 |
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10.813,63 |
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| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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32,25 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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183,47 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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236,03 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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457,06 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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641,52 |
| 24/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico e Turism, Centro de Custo: Manut. Sec. Mun. Desenv. Econ. e Turismo (14883) |
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1.125,53 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.137,77 |
| TOTAL |
10.813,63 |
10.813,63 |
10.813,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |