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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ASSESSÓRIOS MTZ LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3386 Data de lançamento: 24/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 06 PNEUS 295X80 R22.5 MISTO, BORRACHUDO, ÍNDICA DE CARGA 152/148, INDICE DE VELOCIDADE D. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2025, PROCESSO 038/2025 11.657,22 11.657,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2025 06 PNEUS 295X80 R22.5 MISTO, BORRACHUDO, ÍNDICA DE CARGA 152/148, INDICE DE VELOCIDADE D. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2025, PROCESSO 038/2025 11.657,22
28/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/6700; 11.657,22
TOTAL 11.657,22 11.657,22 0,00
SALDO A PAGAR 11.657,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28/04/2025 139,88 4075/2025 A Lançar
TOTAL   139,88