Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3400 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PORCA - CASE |
12,00 |
240,00 |
20.00 |
PARAFUSO RODA - CASE |
46,00 |
920,00 |
4.00 |
UNHA ESCALIFICADOR - CASE
Finalidade: Material para manutenção da motoniveladora CASE 845B |
71,00 |
284,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
PORCA - CASE PARAFUSO RODA - CASE UNHA ESCALIFICADOR - CASE
Finalidade: Material para manutenção da motoniveladora CASE 845B |
1.444,00 |
|
|
25/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/4468; |
|
1.444,00 |
|
07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2025
JF SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS PESADOS E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - 7359 |
|
|
1.444,00 |
TOTAL |
1.444,00 |
1.444,00 |
1.444,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.