Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3406 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. |
942,50 |
3.298,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. |
3.298,75 |
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24/04/2025 |
ADIANTAMENTO DE DIARIA
Finalidade: DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.
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3.298,75 |
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28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3406/2025
Anderson Fernando Bagatini - 443 |
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3.298,75 |
TOTAL |
3.298,75 |
3.298,75 |
3.298,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.