Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
346 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COXIM MOTOR |
1.100,00 |
2.200,00 |
1.00 |
CORREIA 8PK - CORREIA 8PK |
165,00 |
165,00 |
1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB PLACA:JBN0J06 |
94,56 |
94,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
COXIM MOTOR CORREIA 8PK - CORREIA 8PK PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB PLACA:JBN0J06 |
2.459,56 |
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21/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/29020; 0/29019; 0/29018; |
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2.459,56 |
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TOTAL |
2.459,56 |
2.459,56 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.459,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/01/2025 |
29,52 |
495/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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29,52 |
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