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Última atualização realizada em 27/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3528 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE FERIAs MARISA MUNARO 0,00 1.027,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE FERIAs MARISA MUNARO 1.027,73
30/04/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS MARISA MUNARO 1.027,73
30/04/2025 Pagamento de Empenho 3528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.027,73
TOTAL 1.027,73 1.027,73 1.027,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.