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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E EDUCACIONAIS E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 ÁGUA MINERAL Finalidade: Aquisição de fardos de água para equipe de futsal que esta representando o municipio no primeiro campeonato regional de futsal da IG Transmissões Erechinense. 36,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 ÁGUA MINERAL Finalidade: Aquisição de fardos de água para equipe de futsal que esta representando o municipio no primeiro campeonato regional de futsal da IG Transmissões Erechinense. 900,00
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13373; 900,00
TOTAL 900,00 900,00 0,00
SALDO A PAGAR 900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.