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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RUBIA PAULA FAVRETO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3669 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) 43,00 1.290,00
15.00 Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 35,00 525,00
30.00 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 32000H E-40 31,00 930,00
1.00 MATERIAL ELETRICO- quadro de comando 440,00 440,00
15.00 Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo 73,00 1.095,00
15.00 Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo 83,00 1.245,00
30.00 CONECTOR PERFURANTE-CDP 12,00 360,00
1.00 material eletrico-sensor, cabo 1,5mm, caixa embitir, tomada pezzi, isolador e armação para isolador Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica 456,00 456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 32000H E-40 MATERIAL ELETRICO- quadro de comando Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo CONECTOR PERFURANTE-CDP material eletrico-sensor, cabo 1,5mm, caixa embitir, tomada pezzi, isolador e armação para isolador Finalidade: Material para manutenção da iluminação publica 6.341,00
07/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60512749; 6.341,00
TOTAL 6.341,00 6.341,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.341,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.