Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3764 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LINHA DE NYLON |
9,00 |
18,00 |
3.80 |
TECIDO ELANCA SOFT PARA FORRO |
16,20 |
61,56 |
10.00 |
TECIDO OXFORD |
12,60 |
126,00 |
5.00 |
TECIDO OXFORDINE |
16,60 |
83,00 |
9.50 |
TECIDO VOIL
Finalidade: PRODUTOS PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS. |
15,75 |
149,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
LINHA DE NYLON TECIDO ELANCA SOFT PARA FORRO TECIDO OXFORD TECIDO OXFORDINE TECIDO VOIL
Finalidade: PRODUTOS PARA ATIVIDADES COM GRUPOS DO CRAS. |
438,19 |
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09/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3495; |
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438,19 |
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TOTAL |
438,19 |
438,19 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
438,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.