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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Data de lançamento: 09/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos-Trena, registro, luva, trincha, rolo, lixa, tinta esmalte, disco de corte, arruela, parafusos, buchas, adaptador Finalidade: Material para oficina mecanica 732,80 732,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2025 materias diversos-Trena, registro, luva, trincha, rolo, lixa, tinta esmalte, disco de corte, arruela, parafusos, buchas, adaptador Finalidade: Material para oficina mecanica 732,80
09/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/2198; 732,80
16/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3765/2025 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS DE CONCRETO - 597 732,80
TOTAL 732,80 732,80 732,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.