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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3817 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAVAGEM CRETA JCS2E46 50,00 200,00
4.00 LAVAGEM CRETA JCS3F84 50,00 200,00
2.00 LAVAGEM SPIN JDA9F30 50,00 100,00
2.00 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 100,00 200,00
2.00 LAVAGEM DA AMBULÂNCIA - LAVAGEM DA AMBULÂNCIA 100,00 200,00
1.00 LAVAGEM SPIN 9F21 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM L200 IMT7410 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE CARROS DA SAÚDE 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 LAVAGEM CRETA JCS2E46 LAVAGEM CRETA JCS3F84 LAVAGEM SPIN JDA9F30 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 LAVAGEM DA AMBULÂNCIA - LAVAGEM DA AMBULÂNCIA LAVAGEM SPIN 9F21 LAVAGEM L200 IMT7410 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DE CARROS DA SAÚDE 1.010,00
13/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60612494; 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.010,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.