Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3818 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLACA ELETRÔNICA - placa mãe |
652,34 |
652,34 |
1.00 |
HD SSD P300 patriot - armazenamentop memória |
310,81 |
310,81 |
1.00 |
gabinete ATX |
226,03 |
226,03 |
1.00 |
FONTE ATX - 1
Finalidade: Peças eletronicas para computador |
187,54 |
187,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/05/2025 |
PLACA ELETRÔNICA - placa mãe HD SSD P300 patriot - armazenamentop memória gabinete ATX FONTE ATX - 1
Finalidade: Peças eletronicas para computador |
1.376,72 |
|
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13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/7404; |
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1.376,72 |
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TOTAL |
1.376,72 |
1.376,72 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.376,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.