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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3818 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA ELETRÔNICA - placa mãe 652,34 652,34
1.00 HD SSD P300 patriot - armazenamentop memória 310,81 310,81
1.00 gabinete ATX 226,03 226,03
1.00 FONTE ATX - 1 Finalidade: Peças eletronicas para computador 187,54 187,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 PLACA ELETRÔNICA - placa mãe HD SSD P300 patriot - armazenamentop memória gabinete ATX FONTE ATX - 1 Finalidade: Peças eletronicas para computador 1.376,72
13/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/7404; 1.376,72
TOTAL 1.376,72 1.376,72 0,00
SALDO A PAGAR 1.376,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.