Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3906 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COMPUTADOR COMPLETO |
3.890,00 |
7.780,00 |
2.00 |
TECLADO PARA COMPUTADOR |
110,00 |
220,00 |
2.00 |
mouse |
65,00 |
130,00 |
1.00 |
materias diversos- Monitor PC
Finalidade: Material de informatica para UBS |
799,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2025 |
COMPUTADOR COMPLETO TECLADO PARA COMPUTADOR mouse materias diversos- Monitor PC
Finalidade: Material de informatica para UBS |
8.929,00 |
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15/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60672005; |
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8.929,00 |
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05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3906/2025
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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8.929,00 |
TOTAL |
8.929,00 |
8.929,00 |
8.929,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.