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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4085 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 recarga estintores - ABC 04 E 06 KG 220,00 220,00
3.00 recarga estintores ABC 4K 50,00 150,00
1.00 recargas estintores - ABC 04 E 06KG 370,00 370,00
1.00 recarga estintores - abc 04 e 06 kg, 02 unidades extintor e suporte Finalidade: Recarga e reposição de extintores 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 recarga estintores - ABC 04 E 06 KG recarga estintores ABC 4K recargas estintores - ABC 04 E 06KG recarga estintores - abc 04 e 06 kg, 02 unidades extintor e suporte Finalidade: Recarga e reposição de extintores 1.540,00
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/29003; 1/29000; 1/29001; 1/29002; 1.540,00
TOTAL 1.540,00 1.540,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.540,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.