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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LICENÇA TURISMO DAER Finalidade: Taxa de emissão de licenças de turismo dos veículos BEZ1279, IZI1H79, JAL0H88, JCL9E26, JCQ4D90 E JCQ4F96. 327,34 327,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 LICENÇA TURISMO DAER Finalidade: Taxa de emissão de licenças de turismo dos veículos BEZ1279, IZI1H79, JAL0H88, JCL9E26, JCQ4D90 E JCQ4F96. 327,34
26/05/2025 LICENÇA TURISMO DAER Finalidade: Taxa de emissão de licenças de turismo dos veículos BEZ1279, IZI1H79, JAL0H88, JCL9E26, JCQ4D90 E JCQ4F96. 327,34
28/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2025 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER - 6387 327,34
TOTAL 327,34 327,34 327,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.