| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 0,00 | 722,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 722,38 | ||
| 26/05/2025 | FOLHA DE PGTO 05/2025 | 722,38 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 722,38 | ||
| TOTAL | 722,38 | 722,38 | 722,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||