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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4389 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOLHA DE PGTO 05/2025 52.452,76 52.452,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 FOLHA DE PGTO 05/2025 52.452,76
26/05/2025 FOLHA DE PGTO 05/2025 52.452,76
29/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2025 FOLHA PGTO - 3357 23.452,76
29/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2025 FOLHA PGTO - 3357 14.000,00
29/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2025 FOLHA PGTO - 3357 14.000,00
29/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2025 FOLHA PGTO - 3357 15.000,00
29/05/2025 erro -14.000,00
TOTAL 52.452,76 52.452,76 52.452,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.