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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4703 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ITEM 0013: RECAPAGEM DE PNEU 195X70 R15, RADIAL, A FRIO. 295,81 591,62
1.00 ITEM 0014: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 195X70 R15. 47,52 47,52
6.00 ITEM 0033: RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 21 MM. 567,86 3.407,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 ITEM 0013: RECAPAGEM DE PNEU 195X70 R15, RADIAL, A FRIO. ITEM 0014: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 195X70 R15. ITEM 0033: RECAPAGEM DE PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, BORRACHUDO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 21 MM. 4.046,30
TOTAL 4.046,30 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.046,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.