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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4764 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS- PROTETOR PARALAMA, GUIA DO PARACHOQUE, CABO FREIO DE MAO, CONECTOR COMANDO VIDRO ELETRICO, FLUIDO FREIO DOT 4 , BATERIA BOSCH 45 AH, PARALAMA DIREITO FIAT STRADA, GUIA DO PARACHOQUE STRADA Finalidade: Peças para manutenção de veiculos 1.974,00 1.974,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 PEÇAS DIVERSAS- PROTETOR PARALAMA, GUIA DO PARACHOQUE, CABO FREIO DE MAO, CONECTOR COMANDO VIDRO ELETRICO, FLUIDO FREIO DOT 4 , BATERIA BOSCH 45 AH, PARALAMA DIREITO FIAT STRADA, GUIA DO PARACHOQUE STRADA Finalidade: Peças para manutenção de veiculos 1.974,00
09/06/2025 Conforme DANFE Nº 890/61056944; 1.974,00
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2025 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 1.974,00
TOTAL 1.974,00 1.974,00 1.974,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.