Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4770 |
Data de lançamento: |
09/06/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JAH2F37 E JCQ4F96 |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2025 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS JAH2F37 E JCQ4F96 |
190,00 |
|
|
09/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61057015; |
|
190,00 |
|
13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4770/2025
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
|
|
190,00 |
TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.