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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4842 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos- Abraçadeiras, contrapinos, silicone, vedante, arrame, parafuso, luva, porca, arruela, desencravante, grafite, fita isolante, disco de corte, pano de limpeza. Finalidade: Materiais para oficina mecanica 2.168,97 2.168,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 materias diversos- Abraçadeiras, contrapinos, silicone, vedante, arrame, parafuso, luva, porca, arruela, desencravante, grafite, fita isolante, disco de corte, pano de limpeza. Finalidade: Materiais para oficina mecanica 2.168,97
11/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/46364; 2.168,97
TOTAL 2.168,97 2.168,97 0,00
SALDO A PAGAR 2.168,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/06/2025 26,03 6036/2025 A Lançar
TOTAL   26,03