Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
Número do empenho: | 4842 | Data de lançamento: | 11/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | materias diversos- Abraçadeiras, contrapinos, silicone, vedante, arrame, parafuso, luva, porca, arruela, desencravante, grafite, fita isolante, disco de corte, pano de limpeza. Finalidade: Materiais para oficina mecanica | 2.168,97 | 2.168,97 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/06/2025 | materias diversos- Abraçadeiras, contrapinos, silicone, vedante, arrame, parafuso, luva, porca, arruela, desencravante, grafite, fita isolante, disco de corte, pano de limpeza. Finalidade: Materiais para oficina mecanica | 2.168,97 | ||
11/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/46364; | 2.168,97 | ||
TOTAL | 2.168,97 | 2.168,97 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 2.168,97 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/06/2025 | 26,03 | 6036/2025 | A Lançar |
TOTAL | 26,03 |