Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
28/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OXIGENIO |
170,00 |
170,00 |
2.00 |
GAS ATAL 21 |
380,00 |
760,00 |
1.00 |
ACETILENO
Finalidade: Material para oficina mecanica |
1.350,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
OXIGENIO GAS ATAL 21 ACETILENO
Finalidade: Material para oficina mecanica |
2.280,00 |
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28/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/7187; |
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2.280,00 |
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07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 503/2025
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- - 1927 |
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2.280,00 |
TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.