| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME | 
| Número do empenho: | 5330 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPLMENTO DO EMPNHO 3772, PAPEL A4 E TONNER | 1.563,56 | 1.563,56 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | COMPLMENTO DO EMPNHO 3772, PAPEL A4 E TONNER | 1.563,56 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60573603; | 1.563,56 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2025 Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 | 1.563,56 | ||
| TOTAL | 1.563,56 | 1.563,56 | 1.563,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||