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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5330 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLMENTO DO EMPNHO 3772, PAPEL A4 E TONNER 1.563,56 1.563,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 COMPLMENTO DO EMPNHO 3772, PAPEL A4 E TONNER 1.563,56
25/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60573603; 1.563,56
TOTAL 1.563,56 1.563,56 0,00
SALDO A PAGAR 1.563,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.