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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5336 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: SECRETARIA DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 ENFEITES SÃO JOÃO 6,50 97,50
9.00 ENFEITES SÃO JOÃO 9,99 89,91
9.00 CHAPÉU DE PALHA MINI - CHAPÉU DE PALHA MINI 11,50 103,50
10.00 COPO TÉRMICO 9,90 99,00
1.00 CORTINA PLÁSTICA SÃO JÕAO 16,90 16,90
2.00 ENFEITES SÃO JOÃO 14,90 29,80
2.00 ENFEITE ESPANTALHO D/TAMANHOS - ENFEITE ESPANTALHO D/TAMANHOS 29,90 59,80
2.00 GUARDANAPO XADREZ 15,90 31,80
1.00 KIT TINTA 24,90 24,90
1.00 LEQUES 24,90 24,90
2.00 PAPEL TOALHA 12,99 25,98
12.00 PRATO PAPEL 9,90 118,80
10.00 PRATO PLÁSTICO DECORATIVO 3,90 39,00
2.00 ENFEITES SÃO JOÃO 7,90 15,80
6.00 CARTUCHO PARA PIPOCA 8,90 53,40
1.00 TINTA LÍQUIDA Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. 49,90 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 ENFEITES SÃO JOÃO ENFEITES SÃO JOÃO CHAPÉU DE PALHA MINI - CHAPÉU DE PALHA MINI COPO TÉRMICO CORTINA PLÁSTICA SÃO JÕAO ENFEITES SÃO JOÃO ENFEITE ESPANTALHO D/TAMANHOS - ENFEITE ESPANTALHO D/TAMANHOS GUARDANAPO XADREZ KIT TINTA LEQUES PAPEL TOALHA PRATO PAPEL PRATO PLÁSTICO DECORATIVO ENFEITES SÃO JOÃO CARTUCHO PARA PIPOCA TINTA LÍQUIDA Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FESTA JUNINA DA MELHOR IDADE DO MUNICÍPIO. 880,89
25/06/2025 Conforme DANFE Nº 2/15409; 880,89
TOTAL 880,89 880,89 0,00
SALDO A PAGAR 880,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.