Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLLANO TL |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA
Finalidade: SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLLANO TL |
300,00 |
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29/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5062; |
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300,00 |
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29/01/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 537/2025, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
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11,61 |
12/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2025
GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 |
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288,39 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
29/01/2025 |
11,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,61 |
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