Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5488 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS PROCESSO 43019252023111401 - PONTE CAMPO ALEGRE |
40.451,62 |
40.451,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS PROCESSO 43019252023111401 - PONTE CAMPO ALEGRE |
40.451,62 |
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01/07/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS PROCESSO 43019252023111401 - PONTE CAMPO ALEGRE
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40.451,62 |
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04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2025
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 6017 |
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40.451,62 |
TOTAL |
40.451,62 |
40.451,62 |
40.451,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.