Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FECHASUL COMERCIO DE CHAVES, CARIMBOS E FECHADURAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5605 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARIMBO
Finalidade: COMPRA DE CARIMBO PARA A FARMACIA |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2025 |
CARIMBO
Finalidade: COMPRA DE CARIMBO PARA A FARMACIA |
55,00 |
|
|
04/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6116; |
|
55,00 |
|
17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2025
FECHASUL COMERCIO DE CHAVES, CARIMBOS E FECHADURAS LTDA - 1514 |
|
|
55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.