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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 569 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 0,00 606,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO REF. FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 606,37
29/01/2025 FOLHA DE PGTO 01/2025 606,37
31/01/2025 Pagamento de Empenho 569/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 606,37
TOTAL 606,37 606,37 606,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.