| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 573 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 0,00 | 397,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | RPPS PATRONAL REF. FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 | 397,88 | ||
| 29/01/2025 | FOLHA DE PGTO 01/2025 | 397,88 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 573/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 397,88 | ||
| TOTAL | 397,88 | 397,88 | 397,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||