| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 21/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 0,00 | 423,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA PAGTO MES DE JULHO DE 2025 | 423,73 | ||
| 21/07/2025 | FOLHA DE PGTO 07/2025 | 423,73 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5954/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 423,73 | ||
| TOTAL | 423,73 | 423,73 | 423,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||