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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 611 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 0,00 661,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 661,39
29/01/2025 FOLHA DE PGTO 01/2025 661,39
31/01/2025 Pagamento de Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 661,39
TOTAL 661,39 661,39 661,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.