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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6266 Data de lançamento: 23/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LENÇOS UMEDECIDOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CRECHE. 14,50 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2025 LENÇOS UMEDECIDOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CRECHE. 29,00
23/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/17164; 29,00
06/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2025 Farmacia São Jorge - Barra do Rio Azul - 423 29,00
TOTAL 29,00 29,00 29,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.