| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA-Detergente, cif, pato pastilha adesiva, agua sanitaria Finalidade: Material de limpeza | 224,20 | 224,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA-Detergente, cif, pato pastilha adesiva, agua sanitaria Finalidade: Material de limpeza | 224,20 | ||
| 30/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/84357; | 224,20 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2025 VIVIANE PAULA STADTLOBER - ME - 1052 | 224,20 | ||
| TOTAL | 224,20 | 224,20 | 224,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||