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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6406 Data de lançamento: 30/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA- Desinfetante, agua sanitaria, alvejante, saponaceo, rodo, esponja, escova, sabão em pó. 805,77 805,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2025 MATERIAL DE LIMPEZA- Desinfetante, agua sanitaria, alvejante, saponaceo, rodo, esponja, escova, sabão em pó. 805,77
30/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/33936; 805,77
15/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 805,77
TOTAL 805,77 805,77 805,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.