Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6428 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OXIGENIO |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
ACETILENO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.00 |
GAS ATAL 21 |
380,00 |
380,00 |
1.00 |
DIOXIDO DE CARBONO
Finalidade: Materiais para solda na oficina mecanica |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2025 |
OXIGENIO ACETILENO GAS ATAL 21 DIOXIDO DE CARBONO
Finalidade: Materiais para solda na oficina mecanica |
2.550,00 |
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31/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/15451; |
|
2.550,00 |
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12/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6428/2025
TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- - 1927 |
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2.550,00 |
TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.