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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG

Dados do Empenho
Número do empenho: 6467 Data de lançamento: 31/07/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENERGIA ELÉTRICA 247,86 247,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2025 ENERGIA ELÉTRICA 247,86
31/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/325876; 000/333495; 000/ 333494; 247,86
12/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2025 CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG - 1546 247,86
TOTAL 247,86 247,86 247,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.