| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETICIA SILVA COSTA |
| Número do empenho: | 6478 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS PARA SEREM COLOCADAS NA SALA DE OFICINAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS. | 3.922,00 | 3.922,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | materiais diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESAS DE JOGOS PARA SEREM COLOCADAS NA SALA DE OFICINAS, PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS. | 3.922,00 | ||
| 05/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61942294; | 3.922,00 | ||
| 12/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2025 LETICIA SILVA COSTA - 6710 | 3.922,00 | ||
| 13/08/2025 | retorno de ted | -3.922,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6478/2025 LETICIA SILVA COSTA - 6710 | 3.922,00 | ||
| TOTAL | 3.922,00 | 3.922,00 | 3.922,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||