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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDA PAULA FERRARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6495 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAVAGEM SPIN 9F21 50,00 100,00
2.00 LAVAGEM SPIN JDA9F30 50,00 100,00
2.00 LAVAGEM CRETA JCS3F84 50,00 100,00
1.00 LAVAGEM CRETA JCS2E46 50,00 50,00
1.00 LAVAGEM SPRINTER JCQ4F96 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 120,00 120,00
1.00 LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 - LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 Finalidade: LAVAGEM DOS CARROA DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 LAVAGEM SPIN 9F21 LAVAGEM SPIN JDA9F30 LAVAGEM CRETA JCS3F84 LAVAGEM CRETA JCS2E46 LAVAGEM SPRINTER JCQ4F96 LAVAGEM SPRINTER JCL9E26 LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 - LAVAGEM RANGER PLACA IDH 8I26 Finalidade: LAVAGEM DOS CARROA DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 660,00
05/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/10; 660,00
TOTAL 660,00 660,00 0,00
SALDO A PAGAR 660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.