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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6497 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 REFEIÇÃO 25,00 2.000,00
45.00 REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: Fornecimento de alimentação para funcionarios que almoçam no serviço 15,00 675,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 REFEIÇÃO REFRIGERANTE 2 LT Finalidade: Fornecimento de alimentação para funcionarios que almoçam no serviço 2.675,00
05/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/14315; 2.675,00
21/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6497/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 2.675,00
TOTAL 2.675,00 2.675,00 2.675,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.