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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TORNEARIA ANDREOLLA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6523 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SERVIÇO DE TORNO - USINAR PANELA FREIO CAMINHÃO 100,00 400,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO- FAZER ROSCA SENSOR Finalidade: SERVIÇO DE TORNO - USINAR PANELA FREIO CAMINHÃO MB ATEGO 2730 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 SERVIÇO DE TORNO - USINAR PANELA FREIO CAMINHÃO SERVIÇO DE TORNO- FAZER ROSCA SENSOR Finalidade: SERVIÇO DE TORNO - USINAR PANELA FREIO CAMINHÃO MB ATEGO 2730 500,00
06/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/3189; 500,00
TOTAL 500,00 500,00 0,00
SALDO A PAGAR 500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.