Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JULIANA DE LOURDES SCHMITT BEARZI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6569 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Finalidade: ASSISTENTE SOCIAL JULIANA FOI ACOMPANHAR PACIENTE EM JACUTINGA. |
28,30 |
28,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2025 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Finalidade: ASSISTENTE SOCIAL JULIANA FOI ACOMPANHAR PACIENTE EM JACUTINGA. |
28,30 |
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07/08/2025 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Finalidade: ASSISTENTE SOCIAL JULIANA FOI ACOMPANHAR PACIENTE EM JACUTINGA.
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28,30 |
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21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6569/2025
JULIANA DE LOURDES SCHMITT BEARZI - 938 |
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28,30 |
TOTAL |
28,30 |
28,30 |
28,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.