| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA | 
| Número do empenho: | 6627 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 4.00 | Umidificador de oxigênio - Umidificador de oxigênio Finalidade: COMPRA DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 40,00 | 160,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Umidificador de oxigênio - Umidificador de oxigênio Finalidade: COMPRA DE UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO PARA O AMBULATÓRIO DA UBS | 160,00 | ||
| 11/08/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16259; | 160,00 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6627/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||