Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6666 |
Data de lançamento: |
12/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AORIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS. |
3.064,00 |
3.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2025 |
TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AORIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS. |
3.064,00 |
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12/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/655; |
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3.064,00 |
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15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6666/2025
FAR TREINAMENTOS LTDA - 6703 |
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3.064,00 |
TOTAL |
3.064,00 |
3.064,00 |
3.064,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.