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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FAR TREINAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6666 Data de lançamento: 12/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AORIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS. 3.064,00 3.064,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2025 TREINAMENTO PARA EQUIPE DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA AORIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E CUMPRIMENTO DE METAS. 3.064,00
12/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/655; 3.064,00
15/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6666/2025 FAR TREINAMENTOS LTDA - 6703 3.064,00
TOTAL 3.064,00 3.064,00 3.064,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.