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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 667 Data de lançamento: 29/01/2025
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 0,00 1.525,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2025 VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: FOLHA PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2025 1.525,50
29/01/2025 FOLHA DE PGTO 01/2025 1.525,50
31/01/2025 Pagamento de Empenho 667/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.525,50
TOTAL 1.525,50 1.525,50 1.525,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.