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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6733 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS 300,00 600,00
2.00 TONER HP 83A 85,00 170,00
2.00 REFIL TINTA EPSON 544 300,00 600,00
2.00 REFIL TINTA EPSON 504 300,00 600,00
1.00 ESTABILIZADOR - nobreak 1500va Finalidade: Aquisição de materiais para a escola Jubare. 1.280,00 1.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS TONER HP 83A REFIL TINTA EPSON 544 REFIL TINTA EPSON 504 ESTABILIZADOR - nobreak 1500va Finalidade: Aquisição de materiais para a escola Jubare. 3.250,00
13/08/2025 Conforme DANFE Nº 890/61905319; 890/61905374; 3.250,00
TOTAL 3.250,00 3.250,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.