Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6768 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
TECIDO TNT
Finalidade: PRODUTO PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
2,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2025 |
TECIDO TNT
Finalidade: PRODUTO PARA USO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. |
200,00 |
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15/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2492; |
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200,00 |
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TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
15/08/2025 |
2,40 |
8485/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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2,40 |
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