Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6827 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
SUBSTRATO AGRICOLA |
37,70 |
113,10 |
1.00 |
LIMA |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2025 |
SUBSTRATO AGRICOLA LIMA |
128,00 |
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19/08/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1366;
REF. EMPENHO 6827/2025
6539 - PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
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128,00 |
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21/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2025
PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA - 6539 |
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128,00 |
TOTAL |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.